jeśli jesteś przedsiębiorcą z RPA zastanawiasz się, jak szybko zarejestrować się w Sa, to trafiłeś na właściwą stronę.
na tej stronie pokażemy Ci, jak najszybciej zarejestrować się w VAT w RPA. Wymienimy również wymagania dotyczące dobrowolnego i obowiązkowego podatku VAT i odpowiemy na Często zadawane pytania dotyczące podatku VAT w Republice Południowej Afryki.
dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić podatek VAT w RPA w kategoriach ogólnych. Ta strona nie zastępuje porad prawnych. Został zaprojektowany, aby dać ci przegląd podatku VAT w RPA. Skontaktuj się z naszymi doradcami podatkowymi lub z SARS w sprawie T & C, zwolnień i zmian w przepisach VAT.
Zacznijmy od dwóch najszybszych sposobów rejestracji VAT w RPA i dlaczego te dwie metody są szybsze. Jeśli masz więcej podstawowych pytań, przewiń w dół.
jeśli jesteś przedsiębiorcą z Republiki Południowej Afryki i zastanawiasz się, jak szybko zarejestrować się w celu uzyskania podatku VAT w Republice Południowej Afryki, to trafiłeś na właściwą stronę.
jak szybko zarejestrować się do VAT
na tej stronie pokażemy Ci, jak zarejestrować się do VAT w RPA jest najszybszym możliwym sposobem. Wymienimy również wymagania dotyczące dobrowolnego i obowiązkowego podatku VAT i odpowiemy na Często zadawane pytania dotyczące podatku VAT w Republice Południowej Afryki.
dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić podatek VAT w RPA w kategoriach ogólnych. Ta strona nie zastępuje porad prawnych. Został zaprojektowany, aby dać ci przegląd podatku VAT w RPA. Skontaktuj się z naszymi doradcami podatkowymi lub z SARS w sprawie T & C, zwolnień i zmian w przepisach VAT.
Zacznijmy od dwóch najszybszych sposobów rejestracji VAT w RPA i dlaczego te dwie metody są szybsze. Jeśli masz więcej podstawowych pytań, przewiń w dół.
jak długo trwa rejestracja VAT w RPA?
Rejestracja VAT w SARS może trwać od 10 dni do 2 miesięcy, w zależności od tego, czy masz już zarejestrowaną firmę handlową i jak długo trwa przetwarzanie SARS.
Departament Skarbowy Republiki Południowej Afryki (SARS) jest odpowiedzialny za administrację podatkiem VAT (VAT-added Tax). Gdy pracujesz bezpośrednio z działem SARS, Rejestracja VAT trwa zwykle miesiąc. Jeśli nie masz jeszcze Firmy Handlowej, Rejestracja VAT może potrwać do 2 miesięcy, ponieważ rozporządzenie wymaga, abyś miał firmę handlową, zanim będziesz mógł zarejestrować się w VAT.
opracowaliśmy szybszą i prostszą trasę. Patrz poniżej.
jaki jest najprostszy i najszybszy sposób rejestracji VAT w RPA?
nie chcesz walczyć z dokumentacją VAT? Dlatego opracowaliśmy kilka opcji, które skracają typowe ramy czasowe podatku VAT o ponad połowę. Te dwa rozwiązania są również procesami VAT wydanymi przez SARS; jednak nasi specjaliści od podatku VAT wykonują wszystkie formalności w Twoim imieniu.
Rejestracja VAT w ciągu 1 tygodnia jest to idealne szybkie rozwiązanie, jeśli masz już zarejestrowaną firmę handlową CIPC. |
Firma zarejestrowana w VAT w ciągu 1-2 tygodni (z rejestracją CIPC, PAYE i VAT) ta opcja jest najszybszą opcją, jeśli nie masz jeszcze firmy zarejestrowanej w CIPC. Należy pamiętać, że nasze zapasy są ograniczone. |
oto 3 inne sposoby, w jakie skróciliśmy standardowy czas oczekiwania na rejestrację VAT w Republice Południowej Afryki o połowę.
- brak kolejek & brak mylących dokumentów: oznacza to, że nie musisz stać w kolejce w SARS ani wymyślać skomplikowanych dokumentów VAT.
- administracja Specjalistyczna: Nasi specjaliści współpracują z Działem SARS od ponad 14 lat; wiedzą dokładnie, co zrobić, aby jak najszybciej otrzymać VAT bez opóźnień.
- 100% Online: Opracowaliśmy również zaawansowany system online, który pozwala zamówić i uzyskać rejestrację VAT 100% online. Nasz system na bieżąco aktualizuje cały proces przez e-mail i SMS.
jeśli chcesz zamówić jedną z tych usług, skontaktuj się z dedykowanym konsultantem lub przewiń w dół do naszego Formularza zamówienia online.
oto nasi doradcy podatkowi, którzy zapewniają, że Twoje usługi VAT są przetwarzane tak szybko, jak to możliwe.
Jack i Lettie Liebenberg są związani z SAIT i SAIBA.
możesz zapisać się do rejestracji VAT tutaj. Jest w 100% online, a my skontaktujemy Cię z jednym z naszych ekspertów tak szybko, jak to możliwe.
50 000+ Klienci wspierani od 2006 roku
jesteśmy najpopularniejszym w RPA 1-Stop-Shopem dla przedsiębiorców.
nasi eksperci pomogą ci na każdym kroku w kierunku udanej zgodności firmy – w rekordowych ramach czasowych!
daj nam kilka sekund, aby cię uporządkować…
napotkaliśmy problem z utworzeniem konta, jednak nadal będziemy tworzyć konto w późniejszym czasie
jakie są wymagania dotyczące rejestracji VAT w RPA?
a (1) FIRMA HANDLOWA/organizacja zarejestrowana w CIPC z (2) kontem bankowym, (3) fakturami lub zleceniami zakupu, aby pokazać, że handlujesz i (4) dowodem adresu w RPA.
* możemy Ci pomóc, nawet jeśli nie masz jeszcze firmy zarejestrowanej w CIPC.
jakie są korzyści z rejestracji VAT?
zastanawiasz się, czy rejestracja VAT jest dobra, czy zła dla długoterminowego rozwoju Twojej firmy? Oto 3 Korzyści z rejestracji VAT.
najważniejszą korzyścią wynikającą z dobrowolnej rejestracji VAT jest możliwość skorzystania z możliwości rozwoju. Zamówienia, Zapytania ofertowe i przetargi często wymagają numeru VAT.
liczne oferty usługodawców wymagają również numerów VAT. Może to również uprościć fakturowanie, ponieważ wiele firm żąda faktur VAT lub ofert.
co to jest VAT (na przykładzie) i jak działa VAT w RPA?
VAT to skrót od podatku od wartości dodanej. SARS opisuje VAT jako pośrednią formę podatku, który jest dodawany do ceny towarów lub usług konsumpcyjnych. Podatek ten jest zwykle dodawany do każdego etapu procesu produkcyjnego i handlowego. Obecnie podatek VAT w Republice Południowej Afryki wynosi na ogół 15% dla większości towarów i usług.
gdy firma dodaje 15% VAT do kosztu produktu, oznacza to, że koszty produktu wynoszą 115%, a nie 100%. Dodatkowe 15% to forma podatku, która trafia do SARS. W przypadku handlu transgranicznego mogą być również zaangażowane Organy Celne.
możesz zapoznać się z tym pomocnym poradnikiem Radcy Prawnego ds. VAT od SARS, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podatku VAT w Republice Południowej Afryki dla dostawców (firm, które kwalifikują się do obowiązkowej rejestracji podatkowej).
oto ogólny przykład.
kupując hamburgera w znanej południowoafrykańskiej restauracji, prawdopodobnie płacisz 115% kosztów, a nie 100%. Restauracja płaci dodatkowe 15% SARS. Restauracja może również ubiegać się o zwrot podatku VAT, który zapłacili od większości swoich wydatków biznesowych.
jeśli kwota, którą firma jest winna SARS, jest mniejsza niż kwota zapłacona w VAT, SARS zapłaci Ci różnicę.
niestety, jako konsument z Republiki Południowej Afryki, nie możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów i usług w Republice Południowej Afryki. Istnieje zwolnienie, które ma zastosowanie, gdy jesteś turystą. Firmy, które nie są zarejestrowane dla podatku VAT, nie mogą również ubiegać się o zwrot podatku VAT.
należy również pamiętać, że nie wszystkie produkty lub usługi mają podatek od wartości dodanej. Niektóre rzeczy są zwolnione w RPA, a niektóre rzeczy są opodatkowane w wysokości 0%. Spójrz na nasze ” czy wszystkie towary i usługi mają VAT w RPA?”sekcja.
oto kolejny przykład, jak działa VAT (z przykładem cenowym)
firma zarejestrowana w VAT, o nazwie Buono Gelato, sprzedaje jeden ze swoich lodów za R10. R10 to 100% ceny. Jednak Buono Gelato jest zarejestrowany dla podatku VAT, co oznacza, że muszą dodać 15% VAT do kosztów R10 dla swoich klientów.
oznacza to, że lody kosztują teraz 11,50 R (lub 115% pierwotnej ceny) dla każdego klienta. Dodatkowe R1.5 (lub 15%) nie należy do firmy; jest to podatek należny SARS.
z drugiej strony, gdy Buono Gelato korzysta z usług lub kupuje jakiekolwiek towary, takie jak rożki do lodów, od firm zarejestrowanych w VAT, Buono Gelato może ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego od SARS. Oznacza to na R1.15 stożek, Buono Gelato, może ubiegać się z powrotem 15 centów (lub 15% wypłacane dodatkowo do 100%). W rzeczywistości Buono Gelato może ubiegać się o dodatkowe 15% zapłacone od SARS za większość wydatków biznesowych.
czy wszystkie towary i usługi mają VAT w RPA?
Nie, niektóre przedmioty są opodatkowane 0% VAT, inne są zwolnione z VAT, a potem są również uważane za dostawy.
najważniejszą różnicą między zwolnieniem z VAT a 0% VAT jest możliwość rejestracji lub ubiegania się o VAT. Zwolnienie z podatku VAT oznacza, że nie można w ogóle zarejestrować ani ubiegać się o zwrot podatku VAT.
uznane dostawy mogą być dość skomplikowane do zrozumienia, ale krótko mówiąc, są giełdy, w których płacisz podatek wyjściowy, nawet jeśli nic nie sprzedałeś lub nie kupiłeś.
Oto lista zwolnionych z VAT pozycji w RPA w 2020 r.
te pozycje nie są składane do celów VAT i uniemożliwia rejestrację VAT. Często do tych usług dodawane są inne formy podatku.
- usługi związane z ubezpieczeniami, finansami i kredytami
- Usługi edukacyjne i szkoleniowe
- imprezy charytatywne
- subskrypcje organizacji członkowskich
- w przypadku sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości komercyjnych lub budynków (można z tego zrezygnować)
Oto lista artykułów z VAT 0% w Republice Południowej Afryki w 2020 r
eksport, usługi transportu międzynarodowego, towary podlegające opłatom za benzynę lub olej napędowy oraz żywność, które są uważane za towary objęte podatkiem VAT w Republice Południowej Afryki w 2020 r.
konieczność jak:
- samp
- mączka kukurydziana
- Mączka pszenna brązowa
- brązowy chleb
- ryż
- warzywa
- owoce
- olej roślinny
- ryż mealie
- pilchardy w puszkach
- jajka
- mleko
- mieszanka w proszku mlecznym
- mleko hodowlane
- mleko w proszku
- suszone mączki
- soczewica
- jadalne rośliny strączkowe i rośliny strączkowe
- fasola suszona
* ważne jest, aby pamiętać, że różne czynniki produkcji wpływają na to, jak przedmioty są klasyfikowane. Np. wszelkie dania gotowe nie mogą być zerowe, niezależnie od użytych składników.
kiedy trzeba się zarejestrować do VAT?
Rejestracja VAT jest obowiązkowa dla każdego podmiotu, który zarabia więcej niż 1 mln R1 w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Każdy podmiot, który jest zobowiązany do rejestracji w celu uzyskania podatku VAT, jest określany przez SARS jako sprzedawca. Dostawcami mogą być osoby fizyczne, Fundusze powiernicze, partnerstwa, przedsiębiorstwa, organizacje, zagraniczne fundusze darczyńców lub gminy.
musisz zarejestrować się do VAT w ciągu 21 dni od przekroczenia 1 mln R1.
Twoja firma jest uprawniona do dobrowolnej rejestracji VAT, jeśli przekroczysz 50 000 R w tym samym okresie 12 miesięcy. Mikroprzedsiębiorstwa zarejestrowane dla podatku obrotowego mogą również dobrowolnie się zarejestrować, jeśli spełniają wszystkie wymagania.
jeśli nie jesteś pewien, czy spełniasz wymagania dotyczące dobrowolnej rejestracji, Zadzwoń do naszych specjalistów ds. podatku VAT na nasz bezpłatny numer.
Jak zarejestrować VAT w RPA?
możesz zarejestrować się w lokalnym oddziale SARS lub za pośrednictwem eFiling, wypełniając formularz rejestracyjny VAT 101 – Application for Registration form.
jednak prostszą alternatywą byłoby zarezerwowanie bezpłatnej konsultacji z jednym z naszych specjalistów ds. VAT. Twój dedykowany specjalista krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces rejestracji.
kiedy należy składać deklaracje VAT w RPA?
zwykle okres wynosi 2 miesiące, jednak jeśli zarabiasz więcej niż 30 000 R w ciągu 2 miesięcy, będziesz musiał składać deklaracje VAT co miesiąc.
kiedy można odzyskać VAT?
jeśli jesteś zarejestrowany na VAT, możesz odzyskać VAT, który zapłaciłeś za każdą usługę lub towar, który jest kosztem biznesowym. Wykluczają one wszystko, co jest używane do celów rozrywkowych, takich jak członkostwo w klubie (nawet jeśli jest używane w Twojej firmie).
chociaż nie jest to często, czasami płacisz więcej VAT w wydatkach biznesowych niż jesteś winien SARS pod względem VAT dodanego do produktu/usługi, SARS jest ci winien zwrot.
oczywiście nie możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT od jakichkolwiek zwolnień z VAT lub 0% VAT, ponieważ zasadniczo nie zapłaciłeś podatku VAT od tych pozycji.
w tym procesie musisz przesłać zwrot pieniędzy do SARS. SARS musi zapłacić ci w ciągu 21 dni od dnia, w którym złożysz pełny zwrot pieniędzy.
na stronie SARS jest kilka fantastycznych przykładów na temat VAT i jak to działa.
co się stanie, jeśli nie zapłacisz VAT?
jeśli nie zapłacisz należnego podatku VAT, naliczana jest 10% kara za zaległy podatek. Odsetki są również dodawane do kwoty, którą jesteś winien co miesiąc po tym, jak nie zapłacisz należnych płatności za poprzedni okres podatkowy.
istnieją również inne kary administracyjne i kary za nieprzestrzeganie przepisów, które zasadniczo zapewniają, że firmy nie zawyżają kwoty podatku VAT ani nie zaniżają kwoty, którą pobierają. Więcej o tych karach VAT można przeczytać tutaj.
jak wygląda Faktura podatkowa?
istnieje kilka szczegółów, które odróżniają normalną fakturę od faktury podatkowej, oto krótki przewodnik, co musisz mieć na fakturze, aby zakwalifikować ją jako fakturę podatkową.
- użycie terminu „Faktura podatkowa”
- Twoje dane, dostawca, w całości: Nazwa firmy, Adres firmy i numer VAT.
- Pełne Dane klienta (imię i nazwisko, adres i numer VAT)
- unikalny numer faktury, który w logiczny sposób umożliwia identyfikację różnych faktur (w zależności od daty wystawienia np.)
- pełny opis produktu lub oferowanych usług
- dokładna ilość produktów, które oferujesz, lub na przykład dokładne godziny, za które wystawiasz fakturę.
- indywidualny koszt każdego produktu / godziny
- całkowity koszt wszystkich produktów / godzin
- wartość dodanego podatku VAT
- Twoja cena przed dodaniem podatku VAT
- twoja ostateczna cena po dodaniu podatku VAT